|
|
Faktúra |
212200190
|
Internet,hovory
|
98,65 |
s DPH |
|
10.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200188
|
BOZP
|
450,00 |
s DPH |
|
10.12.2022 |
Losky s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200173
|
Potraviny
|
104,95 |
s DPH |
202200228
|
09.12.2022 |
NOVOCASING NITRA |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200181
|
Potraviny
|
166,30 |
s DPH |
202200231
|
09.12.2022 |
PAm fruit s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200189
|
Šatníkové skrinky
|
7 768,22 |
s DPH |
202200220
|
08.12.2022 |
MIRA OFFICE, s. r. o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200172
|
Potraviny
|
103,44 |
s DPH |
202200232
|
08.12.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200191
|
Strava zamestnanci, režia
|
701,04 |
s DPH |
202200223
|
08.12.2022 |
Základná škola Školská ul. 14 |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200184
|
aktualizácia programu
|
57,60 |
s DPH |
202200226
|
07.12.2022 |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200187
|
sPOTREBNý MATERIáL
|
856,74 |
s DPH |
202200219
|
07.12.2022 |
Xepap, spol. s r. o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200176
|
Potraviny
|
198,66 |
s DPH |
202200231
|
05.12.2022 |
PAm fruit s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200170
|
Potraviny
|
248,16 |
s DPH |
202200228
|
05.12.2022 |
NOVOCASING NITRA |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200181
|
Pracovné oblečenie
|
642,54 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Sector Safety s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200171
|
Potraviny
|
29,23 |
s DPH |
202200181
|
04.12.2022 |
PEKNÝ DEŇ, s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200182
|
Elektrická energia
|
3 751,94 |
s DPH |
|
04.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200167
|
Potraviny
|
219,88 |
s DPH |
202200203
|
03.12.2022 |
Jozef Zahorecz |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200192
|
doplatok strava zamestnanci
|
102,87 |
s DPH |
202200224
|
02.12.2022 |
Základná škola Školská ul. 14 |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200193
|
Strava zanestnanci, SF
|
76,20 |
s DPH |
202200222
|
02.12.2022 |
Základná škola Školská ul. 14 |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200169
|
Potraviny
|
183,48 |
s DPH |
202200227
|
02.12.2022 |
Qualited s.r.o. Galanta |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200183
|
Hlasové a dátové služby
|
71,65 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200168
|
Potraviny
|
467,21 |
s DPH |
202200225
|
01.12.2022 |
Bohus Sestak s.r.o. |
08.01.2023 |