|
Faktúra |
211700120
|
Vodné, stočné 6/2017
|
490,67 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900073
|
Elektrická energia
|
1 033,79 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900094
|
Školský nábytok
|
4 139,81 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900089
|
Hovory v mobilnej sieti
|
90,90 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900086
|
Seminár ŠJ
|
|
s DPH |
|
06.06.2019 |
Art Edu, s.r.o. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900088
|
Likvidácia a odvoz odpadu v ŠJ
|
82,80 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
ESPIK GROUP |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900084
|
Tepelná energia
|
2 407,97 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
Veolia Teplo Levice, s. r. o. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900087
|
Elektrická energia
|
1 241,81 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900083
|
HN strava 5/2019
|
213,47 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Základná škola Školská ul. 14 |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900085
|
Hovory, internet
|
71,63 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900093
|
Vodné, stočné
|
698,94 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900082
|
Výučba AJ
|
180,00 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
Nicholas John Wardle |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900076
|
Školské tlačivá
|
56,87 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
ŠEVT , a.s. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900070
|
Hovory v mobilnej sieti
|
89,05 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900077
|
Cora II.Q
|
233,65 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
Mesto Levice |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900074
|
Likvidácia biologického odpadu ŠJ
|
65,10 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
ESPIK GROUP |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900075
|
Tepelná energia
|
2 340,28 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Veolia Teplo Levice, s. r. o. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900095
|
Výučba AJ
|
94,00 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
Nicholas John Wardle |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900052
|
Hovory v mobilnej sieti
|
91,85 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
08.01.2023 |
|
Faktúra |
211900051
|
Hovory a internet
|
71,63 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
08.01.2023 |